Uchwala_XI_67_07
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siemiatyckiego na rok 2008
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832)
Dochody budżetu powiatu w wysokości 33.129.354,40 zł, z tego:
a) dochody bieżące - w kwocie 26.822.029,23 zł,
b) dochody majątkowe - w kwocie 6.307.325,17 zł,
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 33.310.380,83 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - w kwocie 25.318.014,63 zł,
b) wydatki majątkowe - w kwocie 7.992.366,20 zł,
2. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 7.992.366,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 28.170.928,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Dochody budżetu powiatu w kwocie 1.340.735,94 zł, pochodzące z refundacji ze środków Unii Europejskiej, przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na prefinansowanie, zaciągniętej w 2007 roku.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.521.762,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 521.762,37 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 3.924.874,83 zł, rozchody w wysokości 3.743.848,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
1) ogólnąw wysokości - 100.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 100.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące na cele oświatowe.
3) celową w wysokości - 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 2.048.896,00 zł; wydatki – 2.048.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 26.150,00 zł; wydatki - 40.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 383.313,00 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 29.809,00 zł,
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 674.963,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 82.000,00 zł,
2) wydatki - 86.800,00 zł,
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000,00 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Metryka strony